岗位职责:
根据具体岗位要求,完成相应的内审、内控管理有关工作,主要涵盖审计项目实施、内控体系建设、风险识别与整改跟踪等,以及完成上级领导交办的其他工作。
任职条件:
1)具备扎实的财务、审计理论知识,熟悉审计程序与方法论,及较强的逻辑分析能力、数据分析处理能力、文字表达能力及熟练的办公软件操作技能。
2)为人正直,做事严谨,责任心强,具备良好的职业道德、职业审慎性、保密意识以及敏锐的风险洞察力。能够有效与业务部门沟通,推动问题整改,并具备团队协作精神。
3)学历要求为全日制本科及以上学历,专业方向为会计、审计、财务管理等财经类相关专业,优秀应届毕业生优先。
4)持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、特许公认会计师(ACCA)等专业资质者优先考虑。
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